4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/10/2015 ATÉ 28/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
14
Data de Lançamento: 28/10/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
12
11603/000-2015       
0,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
0,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,03
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
3225/005-2015       
0,00
694,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
694,63
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,2800
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
5607/004-2015       
0,00
207,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
207,53
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,6800
304,80
9868/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANO MIYASHITA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
159.055.208-36
16
11587/000-2015       
1.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
11602/000-2015       
3.870,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
3.060,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
1.835,96
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
150,00
%
0,6000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - 
PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO 096/2015 - GABINETE
660,00
%
0,6000
1.095,60
9880/2015
Outros/Não Aplicável
MARIO MASSAO MATSUMOTO
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
784.149.208-10
38
11604/000-2015       
323,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Un.:
Quantidade:
3,0000
35,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
7,13
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO VII ENCONTRO REGIONAL DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS EM 
ITAPECERICA DA SERRA/SP - SAÍDA: 22/10/15 ÀS 17h00 E RETORNO: 23/10/15 ÀS 22h30 - FINANÇAS
196,32
1,0000
196,32
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
41
3227/006-2015       
0,00
34,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
34,89
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1100
304,80
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
374/032-2015       
0,00
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
3226/006-2015       
0,00
105,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
105,10
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3400
304,80
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/093-2015       
0,00
1.677,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.677,86
Un.:
%
Quantidade:
0,9600
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/094-2015       
0,00
387,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
387,20
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
1.755,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
5604/001-2015       
0,00
69,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
69,11
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2300
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
5605/001-2015       
0,00
222,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
122,98
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
100,00
MÊS
0,6300
157,50
7605/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
51
9437/002-2015       
0,00
617,58
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/10/2015 ATÉ 28/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - ESTIMATIVA PARA USO 
DA DIVISÃO DE RH PELO PERÍODO DE 4 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
617,58
Un.:
SV
Quantidade:
10.293,0000
0,06
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
51
11631/000-2015       
15,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 07/2015 - C/C 28.494-7 BC 1854
Vl.Total:
15,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,60
Outros/Não Aplicável
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
080.092.436-39
67
11601/000-2015       
113,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
42,78
Un.:
Quantidade:
6,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO 36º CONGRESSO DE TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS 
PÚBLICOS, NA CIDADE DE ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA ÀS 12h00 DO DIA 08/11/15 E RETORNO 13/11/2015 
ÀS 21h00 - FINANÇAS
70,26
2,0000
35,13
Outros/Não Aplicável
RUBENS MARIANO
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
291.725.238-32
67
11634/000-2015       
113,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
42,78
Un.:
Quantidade:
6,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO 36º CONGRESSO DE TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS 
PÚBLICOS NA CIDADE DE ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 08/11/15 ÀS 12h00 E RETORNO DIA 13/11/15 ÀS 
21h00 - FINANÇAS
70,26
2,0000
35,13
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
71
452/023-2015       
0,00
23,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 09/2015 - C/C 14.589-0 BC 1115
Vl.Total:
23,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
23,55
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
71
3224/005-2015       
0,00
252,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
239,63
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,7900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
12,55
MÊS
0,1600
78,75
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
71
11588/000-2015       
18.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E 
DEPENDÊNCIAS - GABINETE
Vl.Total:
18.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.000,00
Outros/Não Aplicável
RUBENS MARIANO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
291.725.238-32
71
11598/000-2015       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO REF. DESPESA COM VIAGEM - PARTICIPAÇÃO NO 36º CONGRESSO DE TÉCNICOS 
CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS, NA CIDADE DE ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA ÀS 12h00 DO 
DIA 08/11/15 E RETORNO 13/11/2015 ÀS 21h00 - FINANÇAS
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
93
3905/010-2015       
0,00
12.280,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 221/240 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO FIRMADO 
ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
12.280,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.280,56
9872/2015
Outros/Não Aplicável
KATALYN ANIE OLIVEIRA AGUILAR
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
376.675.558-77
100
11592/000-2015       
336,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
140,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
35,13
2 - PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM DEFESA CIVIL - MÓDULOS DE RESPOSTA E 
RECONSTRUÇÃO. UMA PARCERIA ENTRE A COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL (CEDEC/SP) E O 
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - SAIDA: 22/10/15 ÀS 06h00 E RETORNO: 23/10/15 ÀS 22h00 - 
GABINETE
196,32
1,0000
196,32
9871/2015
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
162.458.878-60
100
11593/000-2015       
336,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
140,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
35,13
2 - PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM DEFESA CIVIL - MÓDULOS DE RESPOSTA E 
RECONSTRUÇÃO. UMA PARCERIA ENTRE A COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL (CEDEC/SP) E O 
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - SAIDA: 22/10/15 ÀS 06h00 E RETORNO: 23/10/15 ÀS 22h00 - 
GABINETE
196,32
1,0000
196,32
9869/2015
Outros/Não Aplicável
ALFREDO RODRIGUES GOMES LEITE
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
213.548.348-60
100
11594/000-2015       
70,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO EM REUNIÃO NO PALÁCIO 
DOS BANDEIRANTES - DIA 14/10/2015, SAÍDA ÀS 12h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
101
11605/000-2015       
4.582,50
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/10/2015 ATÉ 28/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR - Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem 
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados 
nacionais/ estaduais/ municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h 
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne 
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no 
buffet:
- Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, lata, 
copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço ou 
tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados 
pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - REFEIÇÃO DOS EXPOSITORES DA EXPOSIÇÃO 
NACIONAL DE ORQUÍDEAS DO VALE DO RIBEIRA QUE SERÁ REALIZADO DE 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2015 
NO GINÁSIO MARIO COVAS - ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 10807 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
4.582,50
Un.:
UN
Quantidade:
250,0000
18,33
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
103
5613/003-2015       
0,00
159,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
141,10
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4600
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
18,45
MÊS
0,2300
78,75
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
103
11595/000-2015       
110,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFA BANCÁRIA - 30/04/2014
Vl.Total:
45,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
45,72
2 - TARIFA BANCÁRIA - 31/08/2014
15,60
1,0000
15,60
3 - TARIFA BANCÁRIA - 30/09/2014
33,29
1,0000
33,29
4 - TARIFA BANCÁRIA - 30/09/2015 - CONVÊNIO CENTRO DO DIA DO IDOSO - BB C/28.231-6 - REF. TARIFAS 
BANCÁRIAS PENDENTES NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PLANEJ. URBANO
15,70
1,0000
15,70
Outros/Não Aplicável
FECOP- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
13.885.993/0001-78
107
11630/000-2015       
431,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE REF. AO CONVÊNIO - FECOP - Nº 010/2015 - BANCO DO BRASIL 
- AG. 0492-8 C/C 29.474-8 - PARA FIM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
431,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
431,90
Outros/Não Aplicável
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
57.805.087/0001-91
126
11268/001-2015       
0,00
31.429,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NAS RUAS BAMBU, CEREJEIRAS, 
MACIEIRAS E VER. DANIEL AGUILAR DE SOUZA. PAGOS ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 
790168/2013 MINISTÉRIOS DAS CIDADES - REF. ACERTO CONTÁBIL AO EMPENHO 3962 - C.I. 539/15 - C/C 6 
647161-5 CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
31.429,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.429,89
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
143
5611/002-2015       
0,00
31,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
31,37
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1000
304,80
4772/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
172
6403/007-2015       
0,00
35,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
35,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,38
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
143
11627/000-2015       
364,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pasta de papelão para processo administrativo medindo 57cm x 35 cm, na cor azul, com brasão da 
Prefeitura Municipal de Registro - (Secretaria Municipal de Administração) ,  triplex 300g, com 5 vincos + 2 
furos, janela com acetato laminado com 2 abas portas documentos. - TRÂNSITO
Vl.Total:
364,00
Un.:
UN
Quantidade:
280,0000
1,30
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
143
11628/000-2015       
396,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente - TRÂNSITO
Vl.Total:
396,00
Un.:
SV
Quantidade:
4.950,0000
0,08
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
186
471/030-2015       
0,00
1.119,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.119,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.119,99
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
186
5612/002-2015       
0,00
430,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
106,34
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3500
304,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/10/2015 ATÉ 28/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
84,25
MÊS
0,5300
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
240,36
MÊS
3,0500
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
231
3228/005-2015       
0,00
113,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
35,04
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1200
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
MÊS
1,0000
78,75
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
231
11632/000-2015       
7,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 09/2015 - C/C 29.474-8 BC 1910
Vl.Total:
7,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,85
9854/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E 
TECN
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
00.662.270/0003-20
248
11629/000-2015       
1.372,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE AFERIÇÃO DE BALANÇA - INSTALADA NO ATERRO MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.372,35
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.372,35
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
257
9630/001-2015       
0,00
225,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH  - PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
225,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
45,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
278
5579/002-2015       
0,00
192,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
122,58
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
69,65
MÊS
0,4400
157,50
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
278
7488/003-2015       
0,00
16,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA 
SECRETARIA - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,37
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
278
9867/001-2015       
0,00
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQV 8720 DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA 
SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
304
1178/005-2015       
0,00
9.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014, 
CUJO OBJETO É PROPORCIONAR A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, 
ATENDIMENTO ADEQUADO VISANDO GARANTIA DE DIREITOS, SOCIALIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA, 
ABRANGENDO ASPECTOS SOCIAIS, EDUCACIONAIS E DE SAÚDE - PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A 
DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/205 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.400,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
319
10871/000-2015 - 01
-125,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10871/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA SE RECUSOU A FORNECER A MERCADORIA
Vl.Total:
-125,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
-125,30
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
319
10933/000-2015 - 01
-75,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10933/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA SE RECUSOU A FORNECER A MERCADORIA
Vl.Total:
-75,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
-75,41
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
319
11606/000-2015       
43,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Flexível plástico de 40cm - IBIRA
Vl.Total:
16,70
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
1,67
2 - VALVULA COM INOX PARA PIA AMERICANA - FABRINOX - 1º T.A. - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
26,50
UN
5,0000
5,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
319
11611/000-2015       
675,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TANQUE DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
369,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
369,20
2 - Aquisição de: ANEL. TAMPA DA BOMBA
25,56
UN
1,0000
25,56
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/10/2015 ATÉ 28/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - BOMBA DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 675,21 - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
280,45
UN
1,0000
280,45
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
319
11613/000-2015       
39,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO 
SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 39,76 - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,76
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
319
11614/000-2015       
290,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 290,39 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
290,39
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
290,39
9853/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
319
11619/000-2015       
190,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - QUADRO DE CORTIÇA COM MOLDURA, MEDIDA APROXIMADAS: 40CMX60CM
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
60,00
2 - QUADRO DE CORTIÇA COM MOLDURA, MEDIDA APROXIMADAS: 90CMX60CM - PARA USO DO ESF 
VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
70,00
UN
1,0000
70,00
9889/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
319
11620/000-2015       
189,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 - PARA USO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE DO ESF CAIÇARA, 
JAQUELINE FRANÇA - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
189,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
31,50
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
323
9503/001-2015       
0,00
3.935,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE
Vl.Total:
3.935,00
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
472,20
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
338
9870/001-2015       
0,00
45,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH   - VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7238 DO SETOR DE ODONTOLOGIA DESTA 
SECRETARIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
45,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
323
9876/001-2015       
0,00
850,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
495,00
Un.:
SV
Quantidade:
11,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
225,00
SV
5,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS  - VEÍCULOS: CELTA EHE 7244, FIAT UNO DBA 9489, FIAT UNO DBA 9486, 
RENAULT SANDERO EHE 7195, RENAULT SANDERO EHE 7202, SANTANA CDV 2107, FIAT TEMPRA BRZ 4919 E 
VOLKSWAGEM KOMBI DBA 9452 DO SETOR ESF DESTA SECRETARIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
130,00
SV
2,0000
65,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
323
9877/001-2015       
0,00
135,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - FIAT SIENA PLACA 9461 DO SETOR NASF DESTA SECRETARIA - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
135,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
323
10778/001-2015       
0,00
225,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/10/2015 ATÉ 28/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, 
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PRA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
135,00
SV
3,0000
45,00
9891/2015
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
182.371.198-78
342
11599/000-2015       
300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - MS-PSB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
338
11607/000-2015       
618,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM 
IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 2,80MT X 0,80CM. - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - 
C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
618,24
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
309,12
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
323
11610/000-2015       
200,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO TANQUE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 200,09 - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
200,09
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
323
11612/000-2015       
290,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. TAPEÇARIA DO BANCO
Vl.Total:
150,27
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
2 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE 
ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 290,74 - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
140,47
HR
1,7200
81,67
3713/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
310
5250/006-2015       
0,00
2.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
3714/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
310
5251/006-2015       
0,00
2.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
3715/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
310
5252/006-2015       
0,00
2.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
3716/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
310
5253/006-2015       
0,00
2.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
3717/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
310
5254/006-2015       
0,00
2.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
5510/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
310
7384/005-2015       
0,00
173,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
5509/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.216.091-67
310
7385/005-2015       
0,00
173,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
5508/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
310
7386/005-2015       
0,00
173,86
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/10/2015 ATÉ 28/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
5506/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
310
7388/005-2015       
0,00
173,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
5504/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
310
7390/005-2015       
0,00
173,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
5505/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
310
7391/006-2015       
0,00
173,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
3712/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
324
5255/006-2015       
0,00
2.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
395
11563/000-2015 - 01
-0,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11563/0-2015 Motivo: valor a maior.
Vl.Total:
-0,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,12
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
11616/000-2015       
207,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 15W40 DIESEL
Vl.Total:
180,54
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
22,57
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE COM DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 207,32 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
26,78
UN
1,0000
26,78
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
11617/000-2015       
1.384,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE ANEIS . STD
Vl.Total:
688,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
344,25
2 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR. COMPLETO
463,77
UN
1,0000
463,77
3 - FILTRO DE OLEO
83,23
UN
1,0000
83,23
4 - Aquisiçao de: TUBO. COLA
34,42
UN
1,0000
34,42
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. P/ ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM 
DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 1.384,65 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
114,72
UN
1,0000
114,72
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
398
11591/000-2015       
13.996,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - PARTE DO 9º T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13.996,80
Un.:
KM
Quantidade:
5.184,0000
2,70
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
433
7336/005-2015       
0,00
20.201,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DE PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS 
DURANTE O PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.201,00
Un.:
SV
Quantidade:
14,5300
1.390,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
351
7487/005-2015       
0,00
32,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
32,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,99
7881/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
433
9513/002-2015       
0,00
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA O 
PACIENTE LUCAS VINÍCIUS OLIVEIRA COSTA TRIGO EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO DE 
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
1.390,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/10/2015 ATÉ 28/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
LIMINAR E CITAÇÃO PROCESSO FÍSICO Nº 0004132-51.2015.8.26.0495, MANDADO Nº 495.2015/007468-2 - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
433
9874/001-2015       
0,00
155,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS  - VEÍCULO GM CORSA CLASSIC PLACA EHE 7230 E FIAT DOBLO FQF 4678 DO 
SETOR DO CAPS DESTA SECRETARIA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
65,00
SV
1,0000
65,00
8931/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
433
10619/001-2015       
0,00
1.853,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA 
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE WELLISSON BATISTA DE OLIVEIRA - CONFORME 
OFÍCIO DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO Nº 2307/15 - 1º PJ/NC - FA 37.0405.1032/2015-6 - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.853,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,3500
1.369,95
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
401
10776/001-2015       
0,00
2.070,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA 
DA PARTE INTERNA DO BAU  COM SHAMPOO AUTOMOTIVO  NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL  
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO)  NAS 
AMBULANCIAS MUNICIPAIS - PARA VEÍCULOS: FIAT DOBLO: DJP 4300, DJP 4301, FIAT DUCATO: DBA 9451, 
DBA 9423, DJM 1619, CITROEN FRE 9427, CHEVROLET MONT: FSU 8624, FTG 7156, CITROEN JUMPER FRV 
5834, GM S10: DBA 9459, CMW 1240, RENAULT KANGOO DBA 9482, DO SETOR DE APOIO ÀS REF. EXTERNAS E 
192 DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.070,00
Un.:
SV
Quantidade:
23,0000
90,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
401
10777/001-2015       
0,00
2.040,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
Vl.Total:
45,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
195,00
SV
3,0000
65,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,   
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS  EM 
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - VEÍCULOS: SIENA FQH 0138, DOBLO 
DBA 9490, DUCATO DJL 4569, RENAULT: FSL 5328, FQX 8103, FQS 3985 DO SETOR DE APOIO AS REF. DESTA 
SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
1.800,00
SV
20,0000
90,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
401
11615/000-2015       
2.775,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA BICO INJETOR
Vl.Total:
224,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,5300
88,67
2 - LIMPEZA DO CORPO TBI
150,00
HR
1,6900
88,67
3 - BRUNIR BLOCO
250,00
HR
2,8200
88,67
4 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
161,00
HR
1,8200
88,67
5 - REGULAGEM BOMBA INJETORA
450,00
HR
5,0800
88,67
6 - MÃO DE OBRA . DESMONTAR E MONTAR MOTOR
1.225,00
HR
13,8200
88,67
7 - RETIFICA DO CABEÇOTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM 
DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 2.775,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
315,00
HR
3,5500
88,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/10/2015 ATÉ 28/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
351
11621/000-2015       
1.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - VEÍCULOS: FORD FIESTA SEDAN PLACA DBA 9420, FIAT DOBLO ADVENTURE 
PLACA DBA 9463, DOBLO ATRACTIVE PLACA FSB 4711, DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
1.040,00
SV
16,0000
65,00
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
458
11608/000-2015       
117,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) CONCHA DE SERVIMENTO Nº 09 - de alumínio reforçado nº 09, capacidade aproximada de 
280 ml, cabo com comprimento aproximado de 35 cm, 09 cm de diâmetro. Deverá constar no produto: etiqueta 
com referência e dados de identificação do fabricante  - ABC - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AO 
USO PELOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EM SUAS ATIVIDADES DE COMBATE AO MOSQUITO 
TRANMISSOR DA DENGUE E OUTRAS ATIVIDADES IRENTES AO CARGO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
117,36
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
9,78
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
458
11609/000-2015       
60,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 3,5 LITROS - de polipropileno, redonda, 
medindo aproximadamente 255 mm de diâmetro e 85 mm de altura, capacidade aproximada de 3,5 litros, 
resistente, cor branca ou natural. Deverá constar no produto etiqueta com referência e dados de identificação 
do fabricante. - JAGUAR/30524 - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AO USO PELOS AGENTES DE 
COMBATE AS ENDEMIAS EM SUAS ATIVIDADES DE COMBATE AO MOSQUITO TRANMISSOR DA DENGUE E 
OUTRAS ATIVIDADES IRENTES AO CARGO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
60,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
5,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
462
7489/003-2015       
0,00
16,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,89
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
462
9871/001-2015       
0,00
130,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS  - VEÍCULO CHEVROLET SPIN PLACA EHE 7216 DO SETOR DE VISA DESTA 
SECRETARIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
130,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
65,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
462
9873/001-2015       
0,00
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - VEÍCULO GM CLASSIC SPIRIT PLACA DBA 9449 DO SETOR DE V.E. DESTA 
SECRETARIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
9888/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
462
11618/000-2015       
1.147,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALE TRANSPORTE RURAL
Vl.Total:
460,00
Un.:
UN
Quantidade:
115,0000
4,00
2 - VALE TRANSPORTE URBANO - PARA USO DOS PACIENTES PORTADORES DE TUBERCULOSE E HANSENÍASE 
EM SUAS CONSULTAS DE ROTINA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
687,00
UN
229,0000
3,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
470
11538/000-2015 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação Parcial da Nota nº 11538/0-2015 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
472
11635/000-2015       
0,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
0,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,03
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
486
5239/004-2015       
0,00
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/10/2015 ATÉ 28/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
477
5610/003-2015       
0,00
497,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
294,05
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,9600
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
203,69
MÊS
2,5900
78,75
9878/2015
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
375.721.098-02
487
11637/000-2015       
720,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A DESPESAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
720,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
720,00
9879/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
131.818.418-54
487
11638/000-2015       
720,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A DESPESAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
720,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
720,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
496
11633/000-2015       
0,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
0,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,04
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
505
9551/001-2015 - 01
0,00
-1.058,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9551/1-2015 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DO ESTORNO PARCIAL DEVIDO ATRASO NAS 
ENTREGAS
Vl.Total:
-1.058,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.058,25
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
505
9552/001-2015 - 01
0,00
-1.278,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9552/1-2015 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DO ESTORNO PARCIAL DEVIDO ATRASO NAS 
ENTREGAS
Vl.Total:
-1.278,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.278,20
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
505
9553/001-2015 - 01
0,00
-1.830,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9553/1-2015 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DO ESTORNO PARCIAL DEVIDO ATRASO NAS 
ENTREGAS
Vl.Total:
-1.830,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.830,15
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
9919/001-2015 - 01
0,00
-7.139,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9919/1-2015 - MOTIVO: A EMPRESA PEDIU REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-7.139,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7.139,58
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
505
10345/001-2015 - 01
0,00
-2.620,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10345/1-2015 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DO ESTORNO PARCIAL DEVIDO ATRASO NAS 
ENTREGAS
Vl.Total:
-2.620,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.620,80
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
505
10345/002-2015 - 01
0,00
-677,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10345/2-2015 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DO ESTORNO PARCIAL DEVIDO ATRASO NAS 
ENTREGAS
Vl.Total:
-677,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
-677,28
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
505
10346/001-2015 - 01
0,00
-209,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10346/1-2015 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DO ESTORNO PARCIAL DEVIDO ATRASO NAS 
ENTREGAS
Vl.Total:
-209,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
-209,16
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
505
10346/002-2015 - 01
0,00
-8.909,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10346/2-2015 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DO ESTORNO PARCIAL DEVIDO ATRASO NAS 
ENTREGAS
Vl.Total:
-8.909,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.909,28
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
505
10347/001-2015 - 01
0,00
-677,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10347/1-2015 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DO ESTORNO PARCIAL DEVIDO ATRASO NAS 
ENTREGAS
Vl.Total:
-677,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
-677,28
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
505
10347/002-2015 - 01
0,00
-502,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10347/2-2015 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DO ESTORNO PARCIAL DEVIDO ATRASO NAS 
ENTREGAS
Vl.Total:
-502,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
-502,32
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
505
10348/001-2015 - 01
0,00
-436,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10348/1-2015 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DO ESTORNO PARCIAL DEVIDO ATRASO NAS 
ENTREGAS
Vl.Total:
-436,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-436,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/10/2015 ATÉ 28/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
505
10348/002-2015 - 01
0,00
-577,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10348/2-2015 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DO ESTORNO PARCIAL DEVIDO ATRASO NAS 
ENTREGAS
Vl.Total:
-577,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
-577,68
1856/2015
Pregão Presencial
MARCOS ROBERTO MUNIZ - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.339.743/0001-90
505
11622/000-2015       
112,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - PANIFICADORA MARCOS ROBERTO - SETOR 02 - SEGMENTOS: CRECHE 
NOSSO NINHO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
112,50
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
0,75
1856/2015
Pregão Presencial
MARCOS ROBERTO MUNIZ - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.339.743/0001-90
505
11623/000-2015       
60,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - PANIFICADORA MARCOS ROBERTO - SETOR 02 - SEGMENTOS: DAAA - FUND - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
60,00
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
0,75
1856/2015
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.983.877/0001-63
505
11624/000-2015       
396,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA PÃES - SETOR 03 - SEGMENTO: CRECHE - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
396,00
Un.:
UN
Quantidade:
528,0000
0,75
1856/2015
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.983.877/0001-63
505
11625/000-2015       
292,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03 - AROMA PÃES - SETOR 03 - SEGMENTO: EMEI - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
292,50
Un.:
UN
Quantidade:
390,0000
0,75
1856/2015
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.983.877/0001-63
505
11626/000-2015       
450,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03 - AROMA PÃES - SETOR 03 - SEGMENTO: FUND. EMEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
450,00
Un.:
UN
Quantidade:
600,0000
0,75
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
506
5553/008-2015       
0,00
416,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
416,56
Un.:
KG
Quantidade:
164,0000
2,54
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
506
6654/000-2015 - 02
-2.290,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6654/0-2015 - MOTIVO: O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-2.290,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.290,00
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
506
6704/000-2015 - 01
-540,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6704/0-2015 - MOTIVO: O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-540,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-540,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
506
9634/001-2015 - 01
0,00
-1.809,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9634/1-2015 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DO ESTORNO PARCIAL DEVIDO ATRASO NAS 
ENTREGAS
Vl.Total:
-1.809,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.809,40
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
506
9705/001-2015 - 01
0,00
-2.828,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9705/1-2015 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DO ESTORNO PARCIAL DEVIDO ATRASO NAS 
ENTREGAS
Vl.Total:
-2.828,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.828,64
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
506
9706/001-2015 - 01
0,00
-4.999,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9706/1-2015 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DO ESTORNO PARCIAL DEVIDO ATRASO NAS 
ENTREGAS
Vl.Total:
-4.999,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.999,92
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
506
10707/000-2015 - 01
-7.025,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10707/0-2015 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DO ESTORNO DEVIDO ATRASO NAS 
ENTREGAS DAS MERCADORIAS
Vl.Total:
-7.025,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7.025,40
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
507
10712/000-2015 - 01
-1.395,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10712/0-2015 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DO ESTORNO DEVIDO ATRASO NAS 
ENTREGAS DAS MERCADORIAS
Vl.Total:
-1.395,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.395,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
507
10717/000-2015 - 01
-1.151,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10717/0-2015 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DO ESTORNO PARCIAL DEVIDO ATRASO NAS 
ENTREGAS
Vl.Total:
-1.151,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.151,52
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
507
10737/000-2015 - 01
-10.366,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10737/0-2015 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DO ESTORNO PARCIAL DEVIDO ATRASO NAS 
ENTREGAS
Vl.Total:
-10.366,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
-10.366,56
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/10/2015 ATÉ 28/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
528
5916/003-2015 - 01
0,00
-39,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5916/3-2015 - Motivo: Valor empenhado a maior.
Vl.Total:
-39,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-39,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
545
11636/000-2015       
0,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
0,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,03
9883/2015
Outros/Não Aplicável
ALDERI RODRIGUES ALVES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
250.423.738-37
630
11597/000-2015       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - PARA ATENDER AS 
VIAGENS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
9882/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
632
11596/000-2015       
49,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE E ITANHAÉM/SP, PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES ABRIGADOS 
NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO CASA PARA VISITA MENSAL, NO DIA 25/10/2015 COM SAÍDA ÀS 07h00 E 
RETORNO ÀS 17h00 - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
35,13
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
636
26/000-2015 - 01
-642,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 26/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-642,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
-642,51
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
636
877/000-2015 - 01
-5.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 877/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.000,00
9567/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
644
11589/000-2015       
34,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLOCO DE BINGO 100 FOLHAS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS COM OS IDOSOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
34,00
Un.:
BLC
Quantidade:
20,0000
1,70
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
645
5608/004-2015       
0,00
459,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
133,17
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4400
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
326,70
MÊS
4,1500
78,75
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
661
1478/009-2015       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
670
1485/009-2015       
0,00
4.590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
670
1486/008-2015       
0,00
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.800,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
650
8720/000-2015 - 01
-470,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8720/0-2015 - MOTIVO: O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-470,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-470,00
9566/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
650
11590/000-2015       
249,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA FACIAL 5 CORES MAQUIAGEM ARTÍSTICA
Vl.Total:
202,00
Un.:
KIT
Quantidade:
20,0000
10,10
2 - PINCEL CABO LONGO Nº12 CHATO - PARA ATENDER O CRAS EM DUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
47,00
UN
20,0000
2,35
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
648
10864/001-2015       
0,00
45,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE USO DE TODOS OS CRAS, 
ATÉ DEZEMBRO/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
45,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
45,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/10/2015 ATÉ 28/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
652
10866/001-2015       
0,00
180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH  - REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE USO DE TODOS OS CRAS, 
ATÉ DEZEMBRO/15 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
180,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
659
10867/001-2015       
0,00
315,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE USO DO CREAS E 
ACOLHIMENTO, ATÉ DEZEMBRO/15 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
315,00
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
45,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
679
597/000-2015 - 01
-3.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 597/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.400,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
679
10865/001-2015       
0,00
225,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH  - REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE USO DA CASA LAR E DO 
CONSELHO TUTELAR, ATÉ DEZEMBRO/15 - FMDCA
Vl.Total:
225,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
45,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
757
11600/000-2015       
0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,01
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
766
3229/006-2015       
0,00
247,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
200,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,8100
246,56
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
47,24
MÊS
0,3000
157,50
4364/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
766
5808/009-2015       
0,00
586,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
586,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
586,43
4364/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
766
5808/010-2015       
0,00
330,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
330,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
330,38
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
766
7666/014-2015       
0,00
5.699,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
5.699,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.699,69
REGISTRO, 29 de Outubro de 2015.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/10/2015 ATÉ 28/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
14
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125